关注微信公众号查券更方便
数智领航:2025年内部审计数字化转型领航案例
一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
内部审计工作法 机械工业出版社【正版书】
内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
国际内部审计专业实务框架
内部审计工作法
内部审计人员培训用书:中国内部审计规定与中国内部审计准则 中国内部审计协会 编 中国石化出版社
企业内部审计全流程实战从入门到实践
审计署关于内部审计工作的规定 图解
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
2026新版 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 立信会计 财政部审计署制定企业内部控制培训用书
内部审计工作法 谭丽丽 罗志国 机械工业出版社 9787111558453
【正版现货】内部审计学 第四版 时现 主编 中国时代经济出版社
内部审计学/高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列
内部控制审计:理论与实务
内部审计学(三版) 东北财大学出版社9787565454851 大中专教材教辅书籍
正版速发 常用审计文书格式第三版+行政事业单位审计常见问题200案例+人工智能时代的审计+审计整改+审计文书写作格式与范本 内部审计文书制作与范例(第二版)
行政事业单位内部审计实务与案例
【2023全新正版】世界500强企业财务管理制度流程表格文本大全立信会计企业财务管理书籍财务岗位管理会计核算内部审计管理书籍
内部审计基础 中国财政经济出版社【正版书】
内部审计